Atver Piegādātāju moduļa reģistru “Rēķini”. Atrodi un atver ievadīto skaidras naudas rēķinu. Izvēlnē “Veidot” izvēlies “Kredītrēķinu”.
Parādīsies papildu rinda, kur laukā “Kredīts rēķinam Nr.” manuāli ievadi tā skaidrās naudas rēķina numuru, kuram vēlies sastādīt kredītrēķinu. NB! Ctrl+Enter atlases logā skaidras naudas rēķini netiek uzrādīti.
NB! Noņem ķeksīti pie “Atjaunināt noliktavu”. Apstiprini kredītrēķinu.