Atjaunots 30. septembris 2026
PVN kontu slēgšana katru mēnesi un VID administrētais vienoto nodokļu konts
PVN kontu slēgšanu programmā var veikt divos veidos: manuāli, veidojot vienu grāmatojumu mēnesī, vai automātiski, izmantojot apkalpošanu “Kontu saldo pārnešana”. PVN nodokļa un citu nodokļu maksājumu attiecināšanu ir iespējams kontrolēt ar EDS transakciju pārskatu.
1. variants: manuāls grāmatojums reizi mēnesī
Vienkāršākais veids ir katru mēnesi izveidot vienu grāmatojumu, kurā tiek slēgti visi PVN konti uz, piemēram, kontu 572100 (Norēķini par pievienotās vērtības nodokli ar budžetu). Ejiet uz Finanses > Reģistri > Grāmatojumi un izveidojiet jaunu ierakstu vai nokopējiet iepriekšējā mēneša grāmatojumu, aizstājot summas ar tekošā perioda vērtībām.
Tas prasa manuālu darbu, taču neprasa nekādus papildu iestatījumus.
2. variants: apkalpošana “Kontu saldo pārnešana”
Apkalpošanu “Kontu saldo pārnešana” parasti izmanto gada slēgšanai, lai slēgtu operatīvos kontus. To pašu mehānismu var izmantot arī ikmēneša PVN kontu slēgšanai.
Iestatījuma sagatavošana
Pirms apkalpošanas izveidošanas jāizveido paraugs. Ejiet uz Finanses > Iestatījumi > Kontu saldo pārnešana un aizpildiet ierakstu:
- Komentārs – teksts, kas parādīsies grāmatojumā
- Kontu intervāls – PVN kontu intervāls, kuru vērtības pārnest
- Deb./Kr. konts – vienotais nodokļu konts, uz kuru iegrāmatot
- Objekts – objekts, ko apkalpošana automātiski pievienos katrai izveidotā grāmatojuma rindai. Pieejams no versijas Jūlijs 2026 (8.5 2026-01-26-1366)
Apkalpošanas palaišana
- Ejiet uz Finanses > Rutīnas > Apkalpošana > Kontu saldo pārnešana.
- Norādiet datumu, par kuru veicat slēgšanu.
- Ievietojiet iepriekš izveidotā iestatījuma kodu.
- Palaidiet apkalpošanu un pārbaudiet izveidoto grāmatojumu reģistrā Finanses > Reģistri > Grāmatojumi.
Plašāk par šo apkalpošanu gada slēgšanas kontekstā lasiet rakstā Darbības programmā katra gada beigās un jauna gada sākumā.
Nodokļu maksājumu attiecināšanu kontroli var veikt ar EDS transakciju pārskatu
Pēc PVN kontu slēgšanas uzņēmuma nodokļu stāvokli var pārbaudīt atskaitē Finanses > Atskaites > EDS transakciju pārskats. Atskaite strādā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) API pieslēgumu, tāpēc dati par iesniegtajām atskaitēm un VID attiecinātajiem maksājumiem ienāk programmā automātiski.
Atskaitē var:
- redzēt, kādas nodokļu summas ir iegrāmatotas programmā (kolonna “Apgrozījums”)
- redzēt, kādas summas ir iesniegtas ar atskaitēm EDS (kolonna “Aprēķināts EDS”)
- redzēt, cik ir samaksāts pēc VID datiem pēc tam, kad VID maksājumus attiecinājis uz konkrētiem nodokļiem (kolonna “Apmaksāts”)
- sagatavot nodokļu maksājuma uzdevumu XML formātā ar pogu “Veidot maksājuma uzdevuma failu” vai nosūtīt to uz banku ar pogu “Sūtīt maksājumu uz banku”(ja ir noslēgts Gateway līgums), lai iemaksātu VID vienotājā nodokļu kontā.
- ar pogu “Veidot grāmatojumu” izveidot nodokļu sadales grāmatojumus no vienotā konta uz pārējiem nodokļu kontiem
Pilnu instrukciju ar iestatījumiem un piemēriem skatiet rakstā EDS Transakciju pārskats.

